收 支 预 算 总 表 | |||||
单位:元 | |||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、预算拨款 | 3,447,317.04 | 一、基本支出 | 3,097,317.04 | 一、一般公共服务 | |
公共预算拨款 | 3,447,317.04 | 工资福利支出 | 2,054,022.00 | 二、国防 | |
基金预算拨款 | 一般商品和服务支出 | #REF! | 三、公共安全 | ||
债务还本支出 | 十三、交通运输 | ||||
基本建设支出 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | ||||
其他资本性支出 | 十五、商业服务业等事务 | ||||
贷款转贷及产权参股 | 十六、金融监管等事务支出 | ||||
其他支出 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | ||||
十八、国土资源气象等事务 | |||||
十九、住房保障支出 | 177,996.00 | ||||
二十、粮油物资管理事务 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、转移性支出 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||
三、事业单位经营支出 | 二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 3,447,317.04 | 本 年 支 出 合 计 | 3,447,317.04 | 本 年 支 出 合 计 | 3,447,317.04 |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
九、上年结余、结存 | |||||
其中:公共预算结余拨款 | |||||
基金预算结余拨款 | |||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 3,447,317.04 | 支 出 总 计 | 3,447,317.04 | 支 出 总 计 | 3,447,317.04 |