目 录
第一部分 2018年度梅州市住房和城乡建设局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费说明
五、其它需要说明的情况
第二部分 2018年度梅州市住房和城乡建设局部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、2018年一般公共预算支出情况表(按功能科目)
六、2018年一般公共预算支出情况表(按经济科目)
七、2018年“三公”经费预算表
八、2018年政府性基金预算支出情况表(按功能科目)
九、2018年政府性基金预算支出情况表(按经济科目)
十、2018年部门预算基本支出预算表
十一、2018年部门预算项目支出预算表
第一部分 2018年度梅州市住房和城乡建设局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2018年预算组成单位有6个,分别是:梅州市住房和城乡建设局、梅州市散装水泥办公室、梅州市政府投资建设项目管理中心、梅州市建设工程造价管理站、梅州市建设工程质量安全监督检测站、梅州市房屋征收与补偿服务中心。
其中梅州市住房和城乡建设局内设科室9个,分别是:办公室(与建设系统党委办公室合署)、城乡建设科、建筑管理科、房地产市场管理科、行政审批科、计财科、人事科、政策法规科、住房保障科。
梅州市住房和城乡建设局的主要职能是:一是贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规,组织起草有关地方性规定措施文件草案,组织编制相关规划和年度计划,拟订相关规定、标准并指导和监督实施。二是承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全市住房制度改革工作,负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行检查监督。会同有关部门做好省、市财政廉租住房保障资金安排并监督实施。三是承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全市住宅与房地产业、房屋拆迁和物业管理工作,提出全市房地产行业发展规划和产业规定。四是承担指导城市建设的责任。指导城市燃气、污水和生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理,负责国家级、省级风景名胜区的申报和监督管理,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然遗产与文化遗产的申报。五是承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管理工作,指导村镇建设和农村住房建设,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。六是监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业和工程勘察设计行业的改革发展,监督建设工程定额和工程造价技术标准的执行,监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。七是承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量、安全生产工作的指导和监督检查,指导编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。八是承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织建设工程科技项目研究开发,指导建设科技成果转化推广,负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作,指导行业注册师执业资格管理工作,会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作,组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。九是负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作;负责梅州城市规划区(梅县行政区除外)房屋拆迁和物业管理。十是承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
局机关有行政编制36名,机关工勤5名,离退休人员53人。
下属事业单位共有核拨事业编制74名(其中参公事业编制8名),退休人员共20名。
(三)预算年度的主要任务
在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话批示精神,以真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲,全力以赴做好新时代住建领域党的建设和稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作,深入实施乡村振兴战略、更好地统筹城乡发展,全面深化改革转型升级、不断增强建筑业发展活力,深化住房制度改革、持续保障和改善民生,坚持精准扶贫精准脱贫、打赢贫困村脱贫攻坚战,着力解决住建领域发展不平衡不充分问题,奋力实现发展新突破、谱写发展新篇章。
二、收入预算说明
市住房城乡建设局(含 5个事业单位) 2018年部门预算收入数为131,488,348.52元,比上年增加97,143,659.40元,增长282.85%,主要是城乡社区项目支出增加较大。
三、支出预算说明
市住房城乡建设局(含 5个事业单位)2018年部门预算支出数为131,488,348.52元,其中:
基本支出预算19,419,348.52元,占总支出14.77%,比上年减少2,055,340.60元,减少9.57%。其中:工资福利支出16,090,765.52元;一般商品和服务支出1,900,432.00元;对个人和家庭的补助1,428,151.00元。减少的主要原因是市房地产档案馆2017年12月单位撤销,并入不动产登记局,2018年不列入我局预算单位,经费支出减少。
项目支出预算112,069,000.00元,占总支出85.23%,比上年增加99,199,000.00元,增长770.78%。增加的主要原因是增加市直机关事业单位、离退休人员住房货币补贴,城乡环境综合整治及创文奖补专项资金,交银基金项目政府购买服务价款,公共租赁住房建设支出,装配式建筑专项规划编制经费。
四、“三公”经费说明
市住房城乡建设局(含 5个事业单位)2018年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计262,800元,比上年减少83,200元。其中:因公出国(境)费为0元,与2017年持平;公务用车运行维护费125,000元,占47.56%,比上年减少90,000元,减少的主要原因是由于车改部分车辆拍卖收回因此减少费用;公务用车购置费为0元,与去年持平;公务接待费137,800元,占52.44%,比上年增加6,800元,增加主要原因是个别事业单位增加预算。
五、其他需要说明的情况
(一)机关(事业)运行经费一般公共预算14,450,432元,包括办公费262,800元,印刷费69,868元,手续费19,580元,水费69,032元,电费254,540元,邮电费148,180元,物业管理费100,000元,差旅费91,000元,维修(护)费50,000元,会议费32,000元,培训费61,000元,公务接待费137,800元,专用材料费20,000元,劳务费16,000元,工会经费50,000元,公务用车运行维护费125,000元,其他交通费用282,000元,其他商品和服务支出12,661,632元。
(二)政府采购预算0元。
(三)预算绩效
2018年,我局的主要工作目标有:全面梳理和优化支出流程,健全预算编制和执行相适应制度;突出重点,认真抓好大额的重点项目支出,在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作,力争2018年整体支出目标达到100%。
(四)专业名词解释
1、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3、公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取的收入。
5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入:指上除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、银行存款利息收入、租金收入等。
7、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政(事业)单位离退休(项):指离退休人员经费的支出。
9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资及规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资及特殊岗位津贴等。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
14、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。
预算01表 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称:市住房和城乡建设局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
收 入 项 目 | 2018年预算 | 支 出 项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 131,488,348.52 | 一、基本支出 | 19,419,348.52 |
一般公共预算拨款 | 131,488,348.52 | 工资福利支出 | 16,090,765.52 |
预算安排拨款 | 131,488,348.52 | 对个人和家庭的补助 | 1,428,151.00 |
非税支出拨款 | 公用经费 | 1,618,432.00 | |
基金预算拨款 | 公务交通补贴 | 282,000.00 | |
国有资本经营 | 二、项目支出 | 112,069,000.00 | |
二、财政专户拨款 | 运转性支出 | ||
三、其他资金 | 事业发展性支出 | ||
四、上级补助收入 | |||
一般公共预算补助收入 | |||
政府性基金补助收入 | |||
五、上年结余结转 | |||
六、附属单位上缴收入 | |||
七、用事业基金弥补收支差额 | |||
收 入 合 计 | 131,488,348.52 | 支 出 合 计 | 131,488,348.52 |
预算02表 | |
收入总体情况表 | |
单位名称:市住房和城乡建设局 | 单位:元 |
收 入 项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 131,488,348.52 |
一般公共预算拨款 | 131,488,348.52 |
预算安排拨款 | 131,488,348.52 |
非税支出拨款 | |
基金预算拨款 | |
国有资本经营 | |
二、财政专户拨款 | |
三、其他资金 | |
四、上级补助收入 | |
一般公共预算补助收入 | |
政府性基金补助收入 | |
五、上年结余结转 | |
六、附属单位上缴收入 | |
七、用事业基金弥补收支差额 | |
收 入 合 计 | 131,488,348.52 |
预算03表 | |
支出总体情况表 | |
单位名称:市住房和城乡建设局 | 单位:元 |
支 出 项 目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 19,419,348.52 |
工资福利支出 | 16,090,765.52 |
对个人和家庭的补助 | 1,428,151.00 |
公用经费 | 1,618,432.00 |
公务交通补贴 | 282,000.00 |
二、项目支出 | 112,069,000.00 |
运转性支出 | |
事业发展性支出 | |
支 出 合 计 | 131,488,348.52 |
预算04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:市住房和城乡建设局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
收 入 项 目 | 2018年预算 | 支 出 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 131,488,348.52 | 一、一般公共预算 | 131,488,348.52 |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本 年 收 入 合 计 | 131,488,348.52 | 本 年 支 出 合 计 | 131,488,348.52 |
预算05-1表 | |||
2018年一般公共预算支出情况表(按功能科目) | |||
单位名称:市住房和城乡建设局 | 单位:元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 131,488,348.52 | 19,419,348.52 | 112,069,000.00 |
208社会保障和就业支出 | 3,335,793.84 | 3,335,793.84 | |
20805行政事业单位离退休 | 3,335,793.84 | 3,335,793.84 | |
2080501归口管理的行政单位离退休 | 1,102,231.00 | 1,102,231.00 | |
2080502事业单位离退休 | 320,828.00 | 320,828.00 | |
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,912,734.84 | 1,912,734.84 | |
210医疗卫生与计划生育支出 | 436,654.68 | 436,654.68 | |
21011行政事业单位医疗 | 436,654.68 | 436,654.68 | |
2101101行政单位医疗 | 234,635.52 | 234,635.52 | |
2101102事业单位医疗 | 202,019.16 | 202,019.16 | |
212城乡社区支出 | 92,318,244.00 | 14,499,244.00 | 77,819,000.00 |
21201城乡社区管理事务 | 31,499,244.00 | 14,499,244.00 | 17,000,000.00 |
2120101行政运行 | 5,869,188.00 | 5,869,188.00 | |
2120199其他城乡社区管理事务支出 | 25,630,056.00 | 8,630,056.00 | 17,000,000.00 |
21202城乡社区规划与管理 | 519,000.00 | 519,000.00 | |
2120201城乡社区规划与管理 | 519,000.00 | 519,000.00 | |
21203城乡社区公共设施 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
2120399其他城乡社区公共设施支出 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
21299其他城乡社区支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
2129999其他城乡社区支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
221住房保障支出 | 35,397,656.00 | 1,147,656.00 | 34,250,000.00 |
22101保障性安居工程支出 | 12,250,000.00 | 12,250,000.00 | |
2210106公共租赁住房 | 12,250,000.00 | 12,250,000.00 | |
22102住房改革支出 | 23,147,656.00 | 1,147,656.00 | 22,000,000.00 |
2210201住房公积金 | 1,147,656.00 | 1,147,656.00 | |
2210203购房补贴 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
预算05-2表 | ||||
2018年一般公共预算支出情况表(按功能科目) | ||||
单位名称:市住房和城乡建设局 | 单位:元 | |||
单位 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 131,488,348.52 | 19,419,348.52 | 112,069,000.00 | |
梅州市住房和城乡建设局 | 119,982,775.64 | 8,213,775.64 | 111,769,000.00 | |
208社会保障和就业支出 | 1,679,950.00 | 1,679,950.00 | ||
20805行政事业单位离退休 | 1,679,950.00 | 1,679,950.00 | ||
2080501归口管理的行政单位离退休 | 918,202.00 | 918,202.00 | ||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 761,748.00 | 761,748.00 | ||
210医疗卫生与计划生育支出 | 207,581.64 | 207,581.64 | ||
21011行政事业单位医疗 | 207,581.64 | 207,581.64 | ||
2101101行政单位医疗 | 207,581.64 | 207,581.64 | ||
212城乡社区支出 | 83,388,188.00 | 5,869,188.00 | 77,519,000.00 | |
21201城乡社区管理事务 | 22,869,188.00 | 5,869,188.00 | 17,000,000.00 | |
2120101行政运行 | 5,869,188.00 | 5,869,188.00 | ||
2120199其他城乡社区管理事务支出 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | ||
21202城乡社区规划与管理 | 519,000.00 | 519,000.00 | ||
2120201城乡社区规划与管理 | 519,000.00 | 519,000.00 | ||
21203城乡社区公共设施 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
2120399其他城乡社区公共设施支出 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
221住房保障支出 | 34,707,056.00 | 457,056.00 | 34,250,000.00 | |
22101保障性安居工程支出 | 12,250,000.00 | 12,250,000.00 | ||
2210106公共租赁住房 | 12,250,000.00 | 12,250,000.00 | ||
22102住房改革支出 | 22,457,056.00 | 457,056.00 | 22,000,000.00 | |
2210201住房公积金 | 457,056.00 | 457,056.00 | ||
2210203购房补贴 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | ||
梅州市政府投资建设项目管理中心 | 2,367,225.36 | 2,067,225.36 | 300,000.00 | |
208社会保障和就业支出 | 215,331.20 | 215,331.20 | ||
20805行政事业单位离退休 | 215,331.20 | 215,331.20 | ||
2080502事业单位离退休 | 37,208.00 | 37,208.00 | ||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178,123.20 | 178,123.20 | ||
210医疗卫生与计划生育支出 | 33,158.16 | 33,158.16 | ||
21011行政事业单位医疗 | 33,158.16 | 33,158.16 | ||
2101102事业单位医疗 | 33,158.16 | 33,158.16 | ||
212城乡社区支出 | 2,011,852.00 | 1,711,852.00 | 300,000.00 | |
21201城乡社区管理事务 | 1,711,852.00 | 1,711,852.00 | ||
2120199其他城乡社区管理事务支出 | 1,711,852.00 | 1,711,852.00 | ||
21299其他城乡社区支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
2129999其他城乡社区支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
221住房保障支出 | 106,884.00 | 106,884.00 | ||
22102住房改革支出 | 106,884.00 | 106,884.00 | ||
2210201住房公积金 | 106,884.00 | 106,884.00 | ||
市散装水泥办公室 | 1,514,758.88 | 1,514,758.88 | ||
208社会保障和就业支出 | 323,805.00 | 323,805.00 | ||
20805行政事业单位离退休 | 323,805.00 | 323,805.00 | ||
2080501归口管理的行政单位离退休 | 184,029.00 | 184,029.00 | ||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139,776.00 | 139,776.00 | ||
210医疗卫生与计划生育支出 | 27,053.88 | 27,053.88 | ||
21011行政事业单位医疗 | 27,053.88 | 27,053.88 | ||
2101101行政单位医疗 | 27,053.88 | 27,053.88 | ||
212城乡社区支出 | 1,080,020.00 | 1,080,020.00 | ||
21201城乡社区管理事务 | 1,080,020.00 | 1,080,020.00 | ||
2120199其他城乡社区管理事务支出 | 1,080,020.00 | 1,080,020.00 | ||
221住房保障支出 | 83,880.00 | 83,880.00 | ||
22102住房改革支出 | 83,880.00 | 83,880.00 | ||
2210201住房公积金 | 83,880.00 | 83,880.00 | ||
市建设工程造价管理站 | 873,612.52 | 873,612.52 | ||
208社会保障和就业支出 | 146,616.00 | 146,616.00 | ||
20805行政事业单位离退休 | 146,616.00 | 146,616.00 | ||
2080502事业单位离退休 | 56,772.00 | 56,772.00 | ||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89,844.00 | 89,844.00 | ||
210医疗卫生与计划生育支出 | 22,430.52 | 22,430.52 | ||
21011行政事业单位医疗 | 22,430.52 | 22,430.52 | ||
2101102事业单位医疗 | 22,430.52 | 22,430.52 | ||
212城乡社区支出 | 650,662.00 | 650,662.00 | ||
21201城乡社区管理事务 | 650,662.00 | 650,662.00 | ||
2120199其他城乡社区管理事务支出 | 650,662.00 | 650,662.00 | ||
221住房保障支出 | 53,904.00 | 53,904.00 | ||
22102住房改革支出 | 53,904.00 | 53,904.00 | ||
2210201住房公积金 | 53,904.00 | 53,904.00 | ||
市建设工程质量安全监督检测站 | 5,739,525.40 | 5,739,525.40 | ||
208社会保障和就业支出 | 808,475.40 | 808,475.40 | ||
20805行政事业单位离退休 | 808,475.40 | 808,475.40 | ||
2080502事业单位离退休 | 170,076.00 | 170,076.00 | ||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 638,399.40 | 638,399.40 | ||
210医疗卫生与计划生育支出 | 121,905.00 | 121,905.00 | ||
21011行政事业单位医疗 | 121,905.00 | 121,905.00 | ||
2101102事业单位医疗 | 121,905.00 | 121,905.00 | ||
212城乡社区支出 | 4,426,117.00 | 4,426,117.00 | ||
21201城乡社区管理事务 | 4,426,117.00 | 4,426,117.00 | ||
2120199其他城乡社区管理事务支出 | 4,426,117.00 | 4,426,117.00 | ||
221住房保障支出 | 383,028.00 | 383,028.00 | ||
22102住房改革支出 | 383,028.00 | 383,028.00 | ||
2210201住房公积金 | 383,028.00 | 383,028.00 | ||
市房屋征收与补偿服务中心 | 1,010,450.72 | 1,010,450.72 | ||
208社会保障和就业支出 | 161,616.24 | 161,616.24 | ||
20805行政事业单位离退休 | 161,616.24 | 161,616.24 | ||
2080502事业单位离退休 | 56,772.00 | 56,772.00 | ||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104,844.24 | 104,844.24 | ||
210医疗卫生与计划生育支出 | 24,525.48 | 24,525.48 | ||
21011行政事业单位医疗 | 24,525.48 | 24,525.48 | ||
2101102事业单位医疗 | 24,525.48 | 24,525.48 | ||
212城乡社区支出 | 761,405.00 | 761,405.00 | ||
21201城乡社区管理事务 | 761,405.00 | 761,405.00 | ||
2120199其他城乡社区管理事务支出 | 761,405.00 | 761,405.00 | ||
221住房保障支出 | 62,904.00 | 62,904.00 | ||
22102住房改革支出 | 62,904.00 | 62,904.00 | ||
2210201住房公积金 | 62,904.00 | 62,904.00 |
预算06-1表 | |||||
2018年一般公共预算支出情况表(按经济科目) | |||||
单位名称:市住房和城乡建设局 | 单位:元 | ||||
政府预算支出经济分类 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 131,488,348.52 | 19,419,348.52 | 112,069,000.00 | ||
[501]机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 38,090,765.52 | 16,090,765.52 | 22,000,000.00 |
[50101]工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 4,106,280.00 | 4,106,280.00 | |
[50101]工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 28,068,940.00 | 6,068,940.00 | 22,000,000.00 |
[50101]工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 729,628.00 | 729,628.00 | |
[50102]工资奖金津补贴 | 30107 | 绩效工资 | 1,393,524.00 | 1,393,524.00 | |
[50102]社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,912,734.84 | 1,912,734.84 | |
[50102]社会保障缴费 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 436,654.68 | 436,654.68 | |
[50103]住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 1,147,656.00 | 1,147,656.00 | |
[50199]其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 295,348.00 | 295,348.00 | |
[502]机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 14,450,432.00 | 1,900,432.00 | 12,550,000.00 |
[50201]办公经费 | 30201 | 办公费 | 262,800.00 | 262,800.00 | |
[50201]办公经费 | 30202 | 印刷费 | 69,868.00 | 69,868.00 | |
[50201]办公经费 | 30204 | 手续费 | 19,580.00 | 19,580.00 | |
[50201]办公经费 | 30205 | 水费 | 69,032.00 | 69,032.00 | |
[50201]办公经费 | 30206 | 电费 | 254,540.00 | 254,540.00 | |
[50201]办公经费 | 30207 | 邮电费 | 148,180.00 | 148,180.00 | |
[50201]办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
[50201]办公经费 | 30211 | 差旅费 | 91,000.00 | 91,000.00 | |
[50209]维修(护)费 | 30213 | 维修(护)费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
[50202]会议费 | 30215 | 会议费 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
[50203]培训费 | 30216 | 培训费 | 61,000.00 | 61,000.00 | |
[50206]公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 137,800.00 | 137,800.00 | |
[50204] 专用材料购置费 | 30218 | 专用材料费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
[50205]委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
[50201]办公经费 | 30228 | 工会经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
[50208]公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 125,000.00 | 125,000.00 | |
[50201]办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 282,000.00 | 282,000.00 | |
[50299]其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12,661,632.00 | 111,632.00 | 12,550,000.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,428,151.00 | 1,428,151.00 | |
[50905]离退休费 | 30301 | 离休费 | 321,712.00 | 321,712.00 | |
[50905]离退休费 | 30302 | 退休费 | 1,094,715.00 | 1,094,715.00 | |
[50901]社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 11,724.00 | 11,724.00 | |
[503]机关资本性支出(一) | 310 | 资本性支出 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
[50301] 房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
[599]其他支出 | 399 | 其他支出 | 17,519,000.00 | 17,519,000.00 | |
[59999]其他支出 | 39999 | 其他支出 | 17,519,000.00 | 17,519,000.00 |
预算06-2表 | ||||||
2018年一般公共预算支出情况表(按经济科目) | ||||||
单位名称:市住房和城乡建设局 | 单位:元 | |||||
单位 | 政府预算支出经济分类 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 131,488,348.52 | 19,419,348.52 | 112,069,000.00 | |||
梅州市住房和城乡建设局 | 119,982,775.64 | 8,213,775.64 | 111,769,000.00 | |||
[501]机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 28,102,649.64 | 6,102,649.64 | 22,000,000.00 | |
[50101]工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 1,546,536.00 | 1,546,536.00 | ||
[50101]工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 24,697,000.00 | 2,697,000.00 | 22,000,000.00 | |
[50101]工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 432,728.00 | 432,728.00 | ||
[50102]社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 761,748.00 | 761,748.00 | ||
[50102]社会保障缴费 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 207,581.64 | 207,581.64 | ||
[50103]住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 457,056.00 | 457,056.00 | ||
[502]机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 13,436,152.00 | 1,186,152.00 | 12,250,000.00 | |
[50201]办公经费 | 30201 | 办公费 | 87,000.00 | 87,000.00 | ||
[50201]办公经费 | 30202 | 印刷费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
[50201]办公经费 | 30204 | 手续费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
[50201]办公经费 | 30205 | 水费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
[50201]办公经费 | 30206 | 电费 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
[50201]办公经费 | 30207 | 邮电费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
[50201]办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
[50201]办公经费 | 30211 | 差旅费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
[50209]维修(护)费 | 30213 | 维修(护)费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
[50202]会议费 | 30215 | 会议费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
[50203]培训费 | 30216 | 培训费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
[50206]公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||
[50201]办公经费 | 30228 | 工会经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
[50208]公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
[50201]办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 244,200.00 | 244,200.00 | ||
[50299]其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12,354,952.00 | 104,952.00 | 12,250,000.00 | |
[509]对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 924,974.00 | 924,974.00 | ||
[50905]离退休费 | 30301 | 离休费 | 321,712.00 | 321,712.00 | ||
[50905]离退休费 | 30302 | 退休费 | 591,538.00 | 591,538.00 | ||
[50901]社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 11,724.00 | 11,724.00 | ||
[503]机关资本性支出(一) | 310 | 资本性支出 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
[50301] 房屋建筑物购建 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
[599]其他支出 | 399 | 其他支出 | 17,519,000.00 | 17,519,000.00 | ||
[59999]其他支出 | 39999 | 其他支出 | 17,519,000.00 | 17,519,000.00 | ||
梅州市政府投资建设项目管理中心 | 2,367,225.36 | 2,067,225.36 | 300,000.00 | |||
[505]对事业单位经常性支出 | 301 | 工资福利支出 | 1,890,017.36 | 1,890,017.36 | ||
[50501]工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 375,048.00 | 375,048.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 535,800.00 | 535,800.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30103 | 奖金 | 37,400.00 | 37,400.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 328,256.00 | 328,256.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178,123.20 | 178,123.20 | ||
[50501]工资福利支出 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33,158.16 | 33,158.16 | ||
[50501]工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 106,884.00 | 106,884.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 295,348.00 | 295,348.00 | ||
[505]对事业单位经常性支出 | 302 | 商品和服务支出 | 440,168.00 | 140,168.00 | 300,000.00 | |
[50502]商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 18,600.00 | 18,600.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30202 | 印刷费 | 6,868.00 | 6,868.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30204 | 手续费 | 580.00 | 580.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 2,432.00 | 2,432.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 24,340.00 | 24,340.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 17,180.00 | 17,180.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 300,168.00 | 168.00 | 300,000.00 | |
[509]对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37,040.00 | 37,040.00 | ||
[50905]离退休费 | 30302 | 退休费 | 37,040.00 | 37,040.00 | ||
市散装水泥办公室 | 1,514,758.88 | 1,514,758.88 | ||||
[505]对事业单位经常性支出 | 301 | 工资福利支出 | 1,120,129.88 | 1,120,129.88 | ||
[50501]工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 277,260.00 | 277,260.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 509,460.00 | 509,460.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30103 | 奖金 | 82,700.00 | 82,700.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139,776.00 | 139,776.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27,053.88 | 27,053.88 | ||
[50501]工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 83,880.00 | 83,880.00 | ||
[505]对事业单位经常性支出 | 302 | 商品和服务支出 | 210,852.00 | 210,852.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30202 | 印刷费 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30204 | 手续费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 33,000.00 | 33,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 10,800.00 | 10,800.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30239 | 其他交通费用 | 37,800.00 | 37,800.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 252.00 | 252.00 | ||
[509]对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 183,777.00 | 183,777.00 | ||
[50905]离退休费 | 30302 | 退休费 | 183,777.00 | 183,777.00 | ||
市建设工程造价管理站 | 873,612.52 | 873,612.52 | ||||
[505]对事业单位经常性支出 | 301 | 工资福利支出 | 780,840.52 | 780,840.52 | ||
[50501]工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 203,832.00 | 203,832.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 272,700.00 | 272,700.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30103 | 奖金 | 20,400.00 | 20,400.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 117,730.00 | 117,730.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89,844.00 | 89,844.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22,430.52 | 22,430.52 | ||
[50501]工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 53,904.00 | 53,904.00 | ||
[505]对事业单位经常性支出 | 302 | 商品和服务支出 | 36,252.00 | 36,252.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30226 | 劳务费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 252.00 | 252.00 | ||
[509]对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56,520.00 | 56,520.00 | ||
[50905]离退休费 | 30302 | 退休费 | 56,520.00 | 56,520.00 | ||
市建设工程质量安全监督检测站 | 5,739,525.40 | 5,739,525.40 | ||||
[505]对事业单位经常性支出 | 301 | 工资福利支出 | 5,310,449.40 | 5,310,449.40 | ||
[50501]工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 1,460,592.00 | 1,460,592.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 1,766,640.00 | 1,766,640.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30103 | 奖金 | 132,600.00 | 132,600.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 807,285.00 | 807,285.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 638,399.40 | 638,399.40 | ||
[50501]工资福利支出 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 121,905.00 | 121,905.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 383,028.00 | 383,028.00 | ||
[505]对事业单位经常性支出 | 302 | 商品和服务支出 | 259,756.00 | 259,756.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30204 | 手续费 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30218 | 专用材料费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,756.00 | 5,756.00 | ||
[509]对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 169,320.00 | 169,320.00 | ||
[50905]离退休费 | 30302 | 退休费 | 169,320.00 | 169,320.00 | ||
市房屋征收与补偿服务中心 | 1,010,450.72 | 1,010,450.72 | ||||
[505]对事业单位经常性支出 | 301 | 工资福利支出 | 886,678.72 | 886,678.72 | ||
[50501]工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 243,012.00 | 243,012.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 287,340.00 | 287,340.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30103 | 奖金 | 23,800.00 | 23,800.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 140,253.00 | 140,253.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104,844.24 | 104,844.24 | ||
[50501]工资福利支出 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24,525.48 | 24,525.48 | ||
[50501]工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 62,904.00 | 62,904.00 | ||
[505]对事业单位经常性支出 | 302 | 商品和服务支出 | 67,252.00 | 67,252.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 10,200.00 | 10,200.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 5,200.00 | 5,200.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30226 | 劳务费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 252.00 | 252.00 | ||
[509]对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56,520.00 | 56,520.00 | ||
[50905]离退休费 | 30302 | 退休费 | 56,520.00 | 56,520.00 |
预算07表 | |
2018年“三公”经费预算表 | |
单位名称:市住房和城乡建设局 | 单位:元 |
项 目 | 金 额 |
行政经费 | 7288801.64 |
“三公”经费 | 262,800 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 125,000 |
1.公务用车购置 | |
2.公务用车运行维护费 | 125,000 |
(三)公务接待费支出 | 137,800 |
|
预算08-1表 | |||
2018年政府性基金预算支出情况表(按功能科目) | ||||
单位名称:市住房和城乡建设局 | 单位:元 | |||
单位 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算08-2表 | ||||||
2018年政府性基金预算支出情况表(按经济科目) | ||||||
单位名称:市住房和城乡建设局 | 单位:元 | |||||
单位 | 政府预算支出经济分类 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算09表 | ||||||||
2018年部门预算基本支出预算表 | ||||||||
单位名称:市住房和城乡建设局 | 单位:元 | |||||||
单位名称 | 经济科目 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 19,419,348.52 | 19,419,348.52 | 19,419,348.52 | |||||
梅州市住房和城乡建设局 | 8,213,775.64 | 8,213,775.64 | 8,213,775.64 | |||||
对个人和家庭的补助 | 924,974.00 | 924,974.00 | 924,974.00 | |||||
工资福利支出 | 6,102,649.64 | 6,102,649.64 | 6,102,649.64 | |||||
商品和服务支出 | 1,186,152.00 | 1,186,152.00 | 1,186,152.00 | |||||
梅州市政府投资建设项目管理中心 | 2,067,225.36 | 2,067,225.36 | 2,067,225.36 | |||||
对个人和家庭的补助 | 37,040.00 | 37,040.00 | 37,040.00 | |||||
工资福利支出 | 1,890,017.36 | 1,890,017.36 | 1,890,017.36 | |||||
商品和服务支出 | 140,168.00 | 140,168.00 | 140,168.00 | |||||
市散装水泥办公室 | 1,514,758.88 | 1,514,758.88 | 1,514,758.88 | |||||
对个人和家庭的补助 | 183,777.00 | 183,777.00 | 183,777.00 | |||||
工资福利支出 | 1,120,129.88 | 1,120,129.88 | 1,120,129.88 | |||||
商品和服务支出 | 210,852.00 | 210,852.00 | 210,852.00 | |||||
市建设工程造价管理站 | 873,612.52 | 873,612.52 | 873,612.52 | |||||
对个人和家庭的补助 | 56,520.00 | 56,520.00 | 56,520.00 | |||||
工资福利支出 | 780,840.52 | 780,840.52 | 780,840.52 | |||||
商品和服务支出 | 36,252.00 | 36,252.00 | 36,252.00 | |||||
市建设工程质量安全监督检测站 | 5,739,525.40 | 5,739,525.40 | 5,739,525.40 | |||||
对个人和家庭的补助 | 169,320.00 | 169,320.00 | 169,320.00 | |||||
工资福利支出 | 5,310,449.40 | 5,310,449.40 | 5,310,449.40 | |||||
商品和服务支出 | 259,756.00 | 259,756.00 | 259,756.00 | |||||
市房屋征收与补偿服务中心 | 1,010,450.72 | 1,010,450.72 | 1,010,450.72 | |||||
对个人和家庭的补助 | 56,520.00 | 56,520.00 | 56,520.00 | |||||
工资福利支出 | 886,678.72 | 886,678.72 | 886,678.72 | |||||
商品和服务支出 | 67,252.00 | 67,252.00 | 67,252.00 |
预算10表 | |||||||||
2018年部门预算项目支出预算表 | |||||||||
单位名称:市住房和城乡建设局 | 单位:元 | ||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合计 | 112,069,000.00 | 112,069,000.00 | 112,069,000.00 | ||||||
梅州市住房和城乡建设局 | 111,769,000.00 | 111,769,000.00 | 111,769,000.00 | ||||||
2018年度市直机关事业单位住房货币补贴 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
城乡环境综合整治及创文奖补专项资金 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | ||||||
公共租赁住房建设支出 | 12,250,000.00 | 12,250,000.00 | 12,250,000.00 | ||||||
交银基金项目政府购买服务价款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||||
解决离退休人员住房货币补贴 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | ||||||
装配式建筑专项规划编制经费 | 519,000.00 | 519,000.00 | 519,000.00 | ||||||
梅州市政府投资建设项目管理中心 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
代建管理费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |