2016年度梅州市本级一般公共预算支出决算表(经济分类)13
来源:梅州市财政局  时间:2017-10-16 14:18:40  浏览:-
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表13:
2016年度梅州市本级一般公共预算支出决算表(经济分类)
单位:万元
科目名称 预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
工资福利支出 110,825 102,271 92.28% 112.59%
  基本工资 31,530 36,751 116.56% 128.79%
  津贴补贴 62,849 43,620 69.40% 100.26%
  奖金 3,111 2,711 87.14% 99.67%
  其他社会保障缴费 11 2,768 25163.64% 86.10%
  伙食补助费 182 872 479.12% 128.99%
  绩效工资 6,929 8,387 121.04% 119.05%
  机关事业单位基本养老保险缴费   603    
  其他工资福利支出 6,213 6,559 105.57% 127.78%
商品和服务支出 69,458 162,896 234.52% 103.00%
  办公费 3,533 3,679 104.13% 56.55%
  印刷费 744 1,336 179.57% 80.34%
  咨询费 54 269 498.15% 41.64%
  手续费 28 35 125.00% 145.83%
  水费 297 432 145.45% 83.56%
  电费 1,395 2,904 208.17% 106.73%
  邮电费 762 990 129.92% 108.08%
  物业管理费 260 1,702 654.62% 83.27%
  差旅费 1,334 2,564 192.20% 119.14%
  因公出国(境)费用  345 289 83.77% 89.75%
  维修(护)费 2,797 6,890 246.34% 102.16%
  租赁费 2,506 2,646 105.59% 81.19%
  会议费 876 604 68.95% 27.83%
  培训费 1,391 4,097 294.54% 116.89%
  公务接待费 2,978 1,622 54.47% 66.89%
  专用材料费 553 10,949 1979.93% 126.02%
  被装购置费 24 258 1075.00% 368.57%
  专用燃料费 10 1,251 12510.00% 2017.74%
  劳务费 522 4,307 825.10% 94.14%
  委托业务费 255 104,639 41034.90% 133.88%
  工会经费 263 1,093 415.59% 246.73%
  福利费 443 499 112.64% 85.01%
  公务用车运行维护费 2,143 1,837 85.72% 58.97%
  其他交通费用 2,621 2,641 100.76% 367.83%
  税金及附加费用 8 25 312.50% 108.70%
  其他商品和服务支出 43,316 5,338 12.32% 20.55%
对个人和家庭的补助 102,434 51,135 49.92% 124.09%
  离休费 1,523 1,293 84.90% 97.73%
  退休费 32,044 31,880 99.49% 124.39%
  退职(役)费   1   1.96%
  抚恤金   1,232   110.69%
  生活补助 200 518 259.00% 52.38%
  救济费 30 52 173.33% 13.68%
  医疗费 6,060 1,233 20.35% 106.02%
  助学金   496   21.59%
  奖励金 45 1,280 2844.44% 176.80%
  生产补贴 5      
  住房公积金 6,925 7,283 105.17% 115.07%
  购房补贴 200 22 11.00% 19.47%
  物业服务补贴   4,576    
  其他对个人和家庭的补助支出 55,402 1,269 2.29% 115.89%
对企事业单位的补贴 15,288 25,704 168.13% 22.42%
  企业政策性补贴 10,228 12,193 119.21% 71.28%
  事业单位补贴   10,278   36.81%
  财政贴息 5,060 3,032 59.92% 4.43%
  其他对企事业单位的补贴   201   18.09%
债务利息支出 4,600 10,374 225.52% 328.81%
  国内债务付息 4,600 10,374 225.52% 328.81%
  国外债务付息        
基本建设支出 1,660 1,300 78.31% 2.52%
  房屋建筑物购建 300      
  办公设备购置 10      
  专用设备购置 10      
  基础设施建设 910      
  大型修缮 270      
  信息网络及软件购置更新 160      
  其他基本建设支出   1,300   2.80%
其他资本性支出 547 124,132 22693.24% 104.06%
  房屋建筑物购建   10,737   127.13%
  办公设备购置 64 2,651 4142.19% 144.63%
  专用设备购置 4 8,972 224300.00% 123.51%
  基础设施建设 350 26,671 7620.29% 496.85%
  大型修缮   43,350   54.34%
  信息网络及软件购置更新 119 3,507 2947.06% 171.49%
  物资储备   67    
  土地补偿        
  安置补助   143   101.42%
  地上附着物和青苗补偿        
  拆迁补偿   5,200    
  公务用车购置   242   130.81%
  其他交通工具购置 10 1 10.00% 3.45%
  产权参股   20,661    
  其他资本性支出   1,930   17.24%
其他支出 142,099 226,203 159.19% 96.63%
  预备费        
  预留        
  补充全国社会保障基金        
  赠与        
  贷款转贷        
  其他支出 142,099 226,203 159.19% 96.63%
一般公共预算支出 446,911 704,015 157.53% 86.60%