市科技局2015年部门收支预算总表
来源:本站  时间:2015-03-13 00:00:00  浏览:-
字号:

 

             梅州市科学技术局2015年部门收支预算总表     

                                                                   单位:元

项目

本年预算

项目

本年预算

项目

本年预算

一、预算拨款

12,055,602.48

一、基本支出

10,705,602.48

一、一般公共服务

310,680.00

公共预算拨款

12,055,602.48

工资福利支出

6,186,962.00

二、外交

 

基金预算拨款

 

一般商品和服务支出

1,137,282.00

三、国防

 

二、财政专户拨款

 

对个人和家庭的补助

3,381,358.48

四、公共安全

 

教育收费

 

二、项目支出

1,350,000.00

五、教育

 

其他财政专户拨款

 

工资福利支出

 

六、科学技术

7,256,498.00

 

 

专项商品和服务支出

1,350,000.00

七、文化体育与传媒

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

八、社会保障和就业

2,701,129.60

三、事业收入(不含预算外收入)

 

对企事业单位的补贴

 

九、社会保障基金支出

 

四、事业单位经营收入

 

转移性支出

 

十、医疗卫生

230,864.88

五、其他收入

 

赠与

 

十一、环境保护

 

 

 

债务利息支出

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

债务还本支出

 

十三、农林水事务

 

 

 

基本建设支出

 

十四、交通运输

 

 

 

其他资本性支出

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

其他支出

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

1,106,696.00

 

 

 

 

二十、住房保障支出

449,734.00

 

 

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、国债券还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

12,055,602.48

本年支出合计

12,055,602.48

本年支出合计

12,055,602.48

六、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

结转下年

 

九、上年结余、结存

 

 

 

 

 

其中:公共预算结余拨款

 

 

 

 

 

基金预算结余拨款

 

 

 

 

 

其他结转

 

 

 

 

 

收入总计

12,055,602.48

支出总计

12,055,602.48

支出总计

12,055,602.48

 




























2015年梅州市科学技术局

部门预算基本情况说明

 

一、部门预算情况

(一)市科技部门机构设置、职能

梅州市科学技术局(市知识产权局),为市人民政府工作部门,下设六个下属事业单位:市地震局、市科学技术情报研究所、华南理工大学梅州技术研究院、市科学技术服务中心、市科学技术开发中心、市微生物研究所。下属单位均为独立核算的二级单位。

(二)人员构成情况

市科技局及下属单位2015年财拨人员预算数:

局机关15人;知识产权局3人;下属单位合计67人。

市科技局及下属事业单位2015年退休人员数量:市科技局15人;下属单位退休人员共计31人。

(三)2015总收入和总支出

2015年全年预算收入数:

2015年全年公共预算拨款数12,055,602.48元,本年收入预算合计数12,055,602.48元。

2015年全年预算支出数:

1、工资福利支出:6,186,962.00元;

2、一般商品和服务支出:1,137,282.00元;

3、对个人和家庭的补助:3,381,358.48元;

4、项目支出:1,350,000.00元。

 

二、“三公”经费增减变化情况说明

2014年“三公”经费财政拨款支出预算:

因公出国(境)费用:0

公务接待费:40,000.00

公务用车费: 40,000.00万元

1)公务用车运行维护费  40,000.00

2)公务用车购置  0元。

2015年“三公”经费财政拨款支出预算:

因公出国(境)费用:0

公务接待费:50,000.00

公务用车费: 25,000.00万元

1)公务用车运行维护费  25,000.00

2)公务用车购置  0元。

2015年“三公”经费预算总数较之2014年“三公”经费预算总数有减无增。