附表1 |
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2014年部门预算收支预算总表 |
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单位:元 |
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、预算拨款 | 13,427,838.20 | 一、一般公共服务 | |
公共预算拨款 | 13,427,838.20 | 二、外交 | |
基金预算拨款 | 三、国防 | ||
二、财政专户拨款 | 四、公共安全 | ||
教育收费 | 五、教育 | 3,219,992.00 | |
其他财政专户拨款 | 六、科学技术 | ||
七、文化体育与传媒 | |||
八、社会保障和就业 | 4,142,406.04 | ||
三、事业收入(不含预算外收入) | 九、社会保险基金支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生 | ||
五、其他收入 | 十一、环境保护 | ||
十二、城乡社区事务 | 2,087,000.00 | ||
十三、农林水事务 | 3,978,440.16 | ||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资管理事务 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、国债券还本付息支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 13,427,838.20 | 本 年 支 出 合 计 | 13,427,838.20 |
六、上级补助收入 | |||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
九、上年结余、结存 | |||
其中:公共预算结余拨款 | |||
基金预算结余拨款 | |||
其他结转 | |||
收 入 总 计 | 13,427,838.20 | 支 出 总 计 | 13,427,838.20 |
附表2 | ||||||
2014年部门预算支出表(基本支出) |
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单位:元 |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 |
合计 | 11,040,839 | 11,040,839 | ||||
205 | 教育支出 | 2,919,992 | 2,919,992 | |||
2 | 普通教育 | 2,919,992 | 2,919,992 | |||
02 | 小学教育 | 1,336,680 | 1,336,680 | |||
03 | 初中教育 | 1,583,312 | 1,583,312 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,142,406 | 4,142,406 | |||
5 | 行政事业单位离退休 | 4,142,406 | 4,142,406 | |||
02 | 事业单位离退休 | 4,142,406 | 4,142,406 | |||
213 | 农林水支出 | 3,978,441 | 3,978,441 | |||
1 | 农业 | 3,978,441 | 3,978,441 | |||
4 | 事业运行 | 3,978,441 | 3,978,441 |
2014年部门预算支出表(项目支出) |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 |
合计 | 2,387,000 | 2,387,000 | ||||
205 | 教育支出 | 300,000 | 300,000 | |||
09 | 教育费附加安排的支出 | 300,000 | 300,000 | |||
99 | 其他教育费附加安排的支出 | 300,000 | 300,000 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,087,000 | 2,087,000 | |||
03 | 城乡社区公共设施支出 | 2,087,000 | 2,087,000 | |||
99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,087,000 | 2,087,000 |
梅州市蕉华管理区2014年部门预算收支预算表.xls