页面:
    字体:
    对比度:
梅州市人民政府门户网站 梅州市林业局 财政信息 梅州市林业局2015年度部门决算
梅州市林业局2015年度部门决算
来源:林业局   时间:2016-11-15 10:05:38   浏览:-
字号:

目录

第一部分  梅州市林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  梅州市林业局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  梅州市林业局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

梅州市林业局概况

一、主要职能

本部门职能主要有:

(一)贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规,制定林业发展战略、中长期规划并监督实施;

(二)监督管理全市林业及其生态建设;

(三)组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;

(四)承担林业生态文明建设的有关工作;

(五)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;

(六)承担森林资源保护发展监督管理的责任;

(七)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;

  • 组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用;
  • 负责林业系统自然保护区的监督管理;

(十)承担推进全市林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作;

(十一)组织、协调、指导全市林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施,指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作;

(十二)组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督全市森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作,指导、管理全市森林公安工作,指导全市林业有害生物的防治、检疫工作;

(十三)组织、指导全市建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度;

(十四)组织、指导全市林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作,指导全市国有林场和林业基层工作机构的建设和管理;

(十五)承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门内设办公室、计划财务科、营林科、林政科、人事监察科、政策法规科、行政审批科(科教科)、自然保护区管理科、林权争议调处办9个职能科室;市绿化委员会办公室、市森林防火指挥部办公室2个挂靠单位;市森林公安分局一个局直属行政单位;梅州市林业局森林病虫害防治站(参公)、市林业局种苗站、市林业局森林资源信中心、市森林防火监测中心4个直属事业单位,以上部门均未实行独立核算,由市林业局统一实行会计核算。

市林业局和列入部门决算编制的下属单位共计编制104人、实有在职人员97人、离退休人员58人等财政供给人员。

 第二部分

梅州市林业局2015年度部门决算表

公开01表-08表

表01

收入支出决算总表

公开01表
部门:梅州市林业局 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 6188.03 一、一般公共服务支出 27
二、上级补助收入 2 二、外交支出 28
三、事业收入 3 三、国防支出 29
四、经营收入 4 四、公共安全支出 30
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 31
六、其他收入 6 10.14 六、科学技术支出 32
7 七、文化体育与传媒支出 33
8 八、社会保障和就业支出 34 407.31
9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 27.84
10 十、节能环保支出 36
11 十一、城乡社区支出 37
12 十二、农林水支出 38 3868.25
13 十三、交通运输支出 39 18.00
14 十四、资源勘探信息等支出 40
15 十五、商业服务业等支出 41
16 十六、金融支出 42
17 十七、援助其他地区支出 43
18 十八、国土海洋气象等支出 44
19 十九、住房保障支出 45 65.91
20 二十、粮油物资储备支出 46 8.00
21 二十一、其他支出 47
本年收入合计 22 6198.17 本年支出合计 48 4395.31
         用事业基金弥补收支差额 23                 结余分配 49
         年初结转和结余 24 798.71                 年末结转和结余 50 2601.57
25 51
合计 26 6996.88 合计 52 6996.88
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表02

收入决算表

公开02表
部门: 梅州市林业局 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6198.17 6188.03 10.14
208 社会保障和就业支出 407.32 407.32 0.00
20805 行政事业单位离退休 406.23 406.23 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 333.53 333.53 0.00
2080502   事业单位离退休 72.70 72.70 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1.08 1.08 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 1.08 1.08 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 27.84 27.84 0.00
21005 医疗保障 27.84 27.84 0.00
2100501   行政单位医疗 24.29 24.29 0.00
2100502   事业单位医疗 3.55 3.55 0.00
213 农林水支出 5668.10 5657.96 10.14
21301 农业 181.00 181.00 0.00
2130199   其他农业支出 181.00 181.00 0.00
21302 林业 5447.10 5436.96 10.14
2130201   行政运行 1129.73 1129.59 0.14
2130202   一般行政管理事务 2.96 2.96 0.00
2130204   林业事业机构 2.35 2.35 0.00
2130205   森林培育 458.16 458.16 0.00
2130209   森林生态效益补偿 435.11 435.11 0.00
2130213   林业执法与监督 95.00 95.00 0.00
2130232   石油价格改革对林业的补贴 327.32 327.32 0.00
2130233   森林保险保费补贴 386.08 386.08 0.00
2130234   林业防灾减灾 370.33 370.33 0.00
2130299   其他林业支出 2240.06 2230.06 10.00
21305 扶贫 40.00 40.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 40.00 40.00 0.00
214 交通运输支出 18.00 18.00 0.00
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 18.00 18.00 0.00
2140499   石油价格改革补贴其他支出 18.00 18.00 0.00
221 住房保障支出 68.91 68.91 0.00
22102 住房改革支出 68.91 68.91 0.00
2210201   住房公积金 68.91 68.91 0.00
222 粮油物资储备支出 8.00 8.00 0.00
22201 粮油事务 8.00 8.00 0.00
2220199   其他粮油事务支出 8.00 8.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表03

支出决算表

公开03表
部门: 梅州市林业局 单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4395.31 1636.10 2759.21
208 社会保障和就业支出 407.31 407.31
20805 行政事业单位离退休 406.23 406.23
2080501   归口管理的行政单位离退休 333.53 333.53
2080502   事业单位离退休 72.70 72.70
20899 其他社会保障和就业支出 1.08 1.08
2089901   其他社会保障和就业支出 1.08 1.08
210 医疗卫生与计划生育支出 27.84 27.84
21005 医疗保障 27.84 27.84
2100501   行政单位医疗 24.29 24.29
2100502   事业单位医疗 3.55 3.55
213 农林水支出 3868.25 1135.04 2733.21
21302 林业 3868.25 1135.04 2733.21
2130201   行政运行 1129.73 1129.73
2130202   一般行政管理事务 2.96 2.96
2130204   林业事业机构 2.35 2.35
2130205   森林培育 309.13 309.13
2130206   林业技术推广 20.00 20.00
2130209   森林生态效益补偿 427.33 427.33
2130213   林业执法与监督 61.21 61.21
2130232   石油价格改革对林业的补贴 301.32 301.32
2130233   森林保险保费补贴 386.08 386.08
2130234   林业防灾减灾 387.13 387.13
2130299   其他林业支出 841.01 841.01
214 交通运输支出 18.00 18.00
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 18.00 18.00
2140499   石油价格改革补贴其他支出 18.00 18.00
221 住房保障支出 65.91 65.91
22102 住房改革支出 65.91 65.91
2210201   住房公积金 65.91 65.91
222 粮油物资储备支出 8.00 8.00
22201 粮油事务 8.00 8.00
2220199   其他粮油事务支出 8.00 8.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表04

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:梅州市林业局 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 6188.03 一、一般公共服务支出 28
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29
3 三、国防支出 30
4 四、公共安全支出 31
5 五、教育支出 32
6 六、科学技术支出 33
7 七、文化体育与传媒支出 34
8 八、社会保障和就业支出 35 407.31 407.31
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 27.84 27.84
10 十、节能环保支出 37
11 十一、城乡社区支出 38
12 十二、农林水支出 39 3868.11 3868.11
13 十三、交通运输支出 40 18 18
14 十四、资源勘探信息等支出 41
15 十五、商业服务业等支出 42
16 十六、金融支出 43
17 十七、援助其他地区支出 44
18 十八、国土海洋气象等支出 45
19 十九、住房保障支出 46 65.91 65.91
20 二十、粮油物资储备支出 47 8 8
21 二十一、其他支出 48
本年收入合计 22 6188.03 本年支出合计 49 4395.17 4395.17  
年初财政拨款结转和结余 23 798.71 年末结转和结余 50 2591.57 2591.57  
      一般公共预算财政拨款 24 798.71 51
        政府性基金预算财政拨款 25 52
26 53
合计 27 6986.74 合计 54 6986.74 6986.74  
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    2.部门在公开财政拨款收入支出决算总表时,“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

表05

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门: 梅州市林业局 单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4395.17 1635.96 2759.21
208 社会保障和就业支出 407.31 407.31
20805 行政事业单位离退休 406.23 406.23
2080501   归口管理的行政单位离退休 333.53 333.53
2080502   事业单位离退休 72.70 72.70
20899 其他社会保障和就业支出 1.08 1.08
2089901   其他社会保障和就业支出 1.08 1.08
210 医疗卫生与计划生育支出 27.84 27.84
21005 医疗保障 27.84 27.84
2100501   行政单位医疗 24.29 24.29
2100502   事业单位医疗 3.55 3.55
213 农林水支出 3868.11 1134.90 2733.21
21302 林业 3868.11 1134.90 2733.21
2130201   行政运行 1129.59 1129.59
2130202   一般行政管理事务 2.96 2.96
2130204   林业事业机构 2.35 2.35
2130205   森林培育 309.13 309.13
2130206   林业技术推广 20.00 20.00
2130209   森林生态效益补偿 427.33 427.33
2130213   林业执法与监督 61.21 61.21
2130232   石油价格改革对林业的补贴 301.32 301.32
2130233   森林保险保费补贴 386.08 386.08
2130234   林业防灾减灾 387.13 387.13
2130299   其他林业支出 841.01 841.01
214 交通运输支出 18.00 18.00
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 18.00 18.00
2140499   石油价格改革补贴其他支出 18.00 18.00
221 住房保障支出 65.91 65.91
22102 住房改革支出 65.91 65.91
2210201   住房公积金 65.91 65.91
222 粮油物资储备支出 8.00 8.00
22201 粮油事务 8.00 8.00
2220199   其他粮油事务支出 8.00 8.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门: 梅州市林业局 单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1635.96 1452.59 183.37
301 工资福利支出 973.34 973.34
30101   基本工资 432.63 432.63
30102   津贴补贴 395.60 395.60
30103   奖金 49.85 49.85
30104   社会保障缴费 35.73 35.73
30199   其他工资福利支出 59.53 59.53
302 商品和服务支出 183.37 183.37
30201   办公费 50.84 50.84
30205   水费 0.49 0.49
30206   电费 6.11 6.11
30207   邮电费 0.92 0.92
30211   差旅费 22.07 22.07
30213   维修(护)费 3.86 3.86
30215   会议费 18.25 18.25
30216   培训费 41.87 41.87
30217   公务接待费 8.33 8.33
30228   工会经费 5.50 5.50
30231   公务用车运行维护费 14.59 14.59
30239   其他交通费用 10.54 10.54
303 对个人和家庭的补助 479.25 479.25
30302   退休费 406.23 406.23
30305   生活补助 6.84 6.84
30307   医疗费 0.27 0.27
30311   住房公积金 65.91 65.91
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表07

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门:梅州市林业局 单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计 公务用车

购置费

公务用车

运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59 15 15 44 46.37 38.05 38.05 8.32
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门: 梅州市林业局 单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本年度无发生。

第三部分

梅州市林业局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度预决算执行情况分析

(一)综合收支的对比数

2015年收入决算6198.17万元。2014年收入决算4464.04万元。2015年比2014年增长38.84%,原因:财政拨款较去年有所增加。

2015年支出决算4395.31万元。2014年支出决算4914.53万元。2015年比2014年降低10.56%。

2015年财政拨款支出决算4395.17万元。2015年初预算财政拨款支出2183.73。决算比预算增加101.26%。原因:项目支出增加。

(二)“三公”经费整体情况的对比增减数

1、2015年因公出国(境)费支出37.54万元,属于赴台湾学习交流、德国森林消防信息化管理技术培训,合计组团3个,人数共17人。2014年因公出国(境)费支出0万元。2015年比2014年增长原因是有出国事项。因为决算报表此项计入培训费,所以“三公”经费公开表无体现。

2、2015年公务用车购置支出0万元,运行维护费支出38.05万元,合计38.05万元,公务车保有量12辆,平均每辆3.17万元。2014年公务用车购置支出1.26万元、运行维护费支出57.8万元,合计59.06万元,公务车保有量13辆,平均每辆4.54万元。2015年比2014年降低35.57%,原因:厉行节约,增加公共交通出差。

3、2015年公务接待费支出8.32万元,接待79批次,接待1049人次,主要用于上级来人接待。2014年公务接待费支出29.78万元,接待327批次,接待3279人次,主要用于上级来人接待。2015年比2014年降低64.51%,原因:厉行节约,接待批次、人数减少。

(三)机关运行经费支出

2015年基本支出决算1635.96万元。2014年度基本支出1242.99万元。2015年比2014年增加392.97万元,增长31.61%,原因:人员经费、办公费等提高。

(四)关于政府采购支出的说明

2015年我局政府采购支出总额516.91万元,其中:政府采购货物支出367.94万元、政府采购工程支出115.97万元,政府采购服务支出33万元。

(五)国有资产占用

截至2015年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车10辆,其他用车2辆。

(六)关于预算绩效管理工作开展情况的说明

2015年我局进行了义务植树造林,完成植树造林总面积230亩,植树23140株,平均成活率达98.6%。林业重点生态工程等生态建设取得明显成效,绿色成为城市到乡村的发展底色。绩效评价结果显示,植树项目支出绩效情况达到了绩效目标。

 第四部分

名词解释

一、公务用车运行维护费:指公务用车的汽油费、维修费、年审费等。

二、机关运行经费:指工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、退休费、医疗费、住房公积金等。

三、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。