2014年部门预算收支预算总表 |
|||
|
|
|
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、预算拨款 |
13,250,200.68 |
一、一般公共服务 |
|
公共预算拨款 |
13,250,200.68 |
二、外交 |
|
基金预算拨款 |
|
三、国防 |
|
二、财政专户拨款 |
|
四、公共安全 |
|
教育收费 |
|
五、教育 |
|
其他财政专户拨款 |
|
六、科学技术 |
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
八、社会保障和就业 |
4,267,363.68 |
三、事业收入(不含预算外收入) |
|
九、社会保险基金支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
十、医疗卫生 |
|
五、其他收入 |
|
十一、环境保护 |
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
8,982,837.00 |
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
|
|
十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
二十一、粮油物资管理事务 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国债券还本付息支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
13,250,200.68 |
本 年 支 出 合 计 |
13,250,200.68 |
六、上级补助收入 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
九、上年结余、结存 |
|
|
|
其中:公共预算结余拨款 |
|
|
|
基金预算结余拨款 |
|
|
|
其他结转 |
|
|
|
收 入 总 计 |
13,250,200.68 |
支 出 总 计 |
13,250,200.68 |
2014年部门预算支出表(基本支出) |
||||||
单位:元 |
||||||
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
|
|
|
合计 |
13250201 |
13250201 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
8982837 |
8982837 |
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
8982837 |
8982837 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
3916136 |
3916136 |
|
|
|
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5066701 |
5066701 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
4267364 |
4267364 |
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
4267364 |
4267364 |
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
3480186 |
3480186 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
787179 |
787179 |
|
2014年部门预算支出表(项目支出) |
||||||
单位:元 |
||||||
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
05 |
|
统计信息事务 |
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
2014年市本级“三公”经费财政拨款支出预算表 |
||
单位名称: |
梅州市住房和城乡建设局 |
|
序号 |
项目 |
本年预算数(万元) |
1 |
因公出国(境)费用 |
0 |
2 |
公务接待费 |
40 |
3 |
公务用车费 |
14 |
|
(1)公务用车运行维护费 |
14 |
|
(2)公务用车购置 |
0 |